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小金体育召开 2020 年局内部审计工作暨业务培训会议

发布时间:2020/12/22 9:26:00

为进一步加强局内部审计工作,强化监督领导干部的管理行为,促进领导干部更好履职尽责、担当作为,12 18日上午,局资产管理与审计处在华鑫大厦会议室组织召开了2020 年度局内部审计工作暨业务培训会议。

会议通报了 2020 年全局内部审计工作情况,年内共开展三类内部审计工作,完成审计项目并提交审计报告 33 个,其中企事业单位“三公”经费审计 22 个、局管主要领导经济责任审计 9 个,工程项目绩效审计 2 个,共发现问题 145 个,提出审计建议 98 条。针对审计中存在的问题,会议要求各单位一是要强化规矩和纪律意识,合法合规从事各项管理和生产经营工作,二是要加强内控制度建设,提高制度执行力,三是要规范财务管理行为,强化预算管理和目标成本管理,四是要健全各项基础管理工作,堵塞漏洞,降本增效。

会议对中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》做了解读,并邀请省审计厅自然资源及生态环境审计处副处长万静同志从经济责任审计对象及内容、经济责任如何界定、“三重一大”决策范围及程序、如何做好内部审计工作以及审计事项和方法等方面进行了专题培训。

资产管理与审计处负责同志和工作人员,局属各单位主要负责人、财务部门负责人和专兼职内审人员参加了会议。

局资产管理与审计处  周谧





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